4月24日,珠江医院召开审计工作情况通报会。该院审计处就审计过程中发现的问题进行了通报,针对财务管理、国有资产管理、基建管理、内部控制制度执行等方面提出了监督意见,提出了严格报账审批程序、加强药品、合同签订、施工监督管理及强化内部控制等改进措施和建议。
院领导充分肯定了医院审计工作,并就审计通报的问题改进进行了部署。要求在下一步工作中,首先要把问题整改上升到党风廉政建设的高度,坚持规章制度高于一切,廉政建设高于一切,用制度管人管事,让制度“说得算”;二是要抓紧整改审计通报的问题,明确责任部门,确定整改时限,坚决纠正管理不到位、责任不到位的现象,避免同样的问题重复出现;三是加大审计工作力度,建立审计情况通报常态机制,半年召开一次审计工作情况通报会,以审计倒逼领导干部管理水平提升,促进医院全面、健康发展。